Faktúra 3190401
Dátum vyhotovenia: 12.4.2019
Faktúra doručená: 17.4.2019
Číslo objednávky: 259/3/Kl/4/2019
Dodávateľ
KONTAKT Koš s.r.o.
Okružná 784/42
972 41 Koš
IČO: 47737140
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - vysokozdvižný vozík, 92.5 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
111,00 EUR
ceny sú vrátane DPH