Faktúra 3190385
Dátum vyhotovenia: 5.4.2019
Faktúra doručená: 11.4.2019
Číslo objednávky: 239/3/Kl/4/2019
Dodávateľ
KONTAKT Koš s.r.o.
Okružná 784/42
972 41 Koš
IČO: 47737140
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhrad. diely - voz., dielňa, 153.37 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
184,04 EUR
ceny sú vrátane DPH