Faktúra 3190366
Dátum vyhotovenia:
3.4.2019
Faktúra doručená:
9.4.2019
Číslo objednávky:
192/3/Ka/3/2019
Dodávateľ
RG KOVO s.r.o.
Hodruša-Hámre 1175
96661 Hodruša - Hámre
IČO: 46645314
Hodruša-Hámre 1175
96661 Hodruša - Hámre
IČO: 46645314
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhradné diely - voz., 183 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
219,60 EUR
ceny sú vrátane DPH