Faktúra 3190266
Dátum vyhotovenia: 4.3.2019
Faktúra doručená: 14.3.2019
Číslo objednávky: 121/3/Sl/2/2019
Číslo zmluvy: 101/4/2018
Dodávateľ
ING. DUŠAN FILIMONOV - ACAPO
Sasinkova 1
010 01 Žilina
IČO: 22604146
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Prac. obuv, odevy, 143.3 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
171,96 EUR
ceny sú vrátane DPH