Faktúra 3190225
Dátum vyhotovenia: 4.3.2019
Faktúra doručená: 5.3.2019
Číslo zmluvy: 5/4/2008
Dodávateľ
SLOVNAFT,a.s.
Vlcie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
PHM - str. PE - 16.-28.2.2019, 393.36 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
472,02 EUR
ceny sú vrátane DPH