Faktúra 3190216
Dátum vyhotovenia: 27.2.2019
Faktúra doručená: 5.3.2019
Číslo objednávky: 124/3/Ka/2/2019
Dodávateľ
Sečanský Pavol-SEPO
Mojmírova 1288/22
95704 Bánovce nad Bebravou
IČO: 33406944
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhradné diely, 90.83 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
109,00 EUR
ceny sú vrátane DPH