Faktúra 3190188
Dátum vyhotovenia: 15.2.2019
Faktúra doručená: 21.2.2019
Číslo objednávky: 96/3/Kl/2/2019
Dodávateľ
KONTAKT Koš s.r.o.
Okružná 784/42
972 41 Koš
IČO: 47737140
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhradné diely, 167.24 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
200,69 EUR
ceny sú vrátane DPH