Faktúra 3190119
Dátum vyhotovenia: 4.2.2019
Faktúra doručená: 8.2.2019
Číslo objednávky: 56/3/Ka/1/2019
Číslo zmluvy: 3/4/2019
Dodávateľ
KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kamenivo - str. BN, 1146.09 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 375,31 EUR
ceny sú vrátane DPH