Faktúra 3190093
Dátum vyhotovenia:
31.1.2019
Faktúra doručená:
8.2.2019
Číslo objednávky:
01/4/Mk/01/2019
Číslo zmluvy:
07/4/2017
Dodávateľ
EUROMAR
Zimná 57
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054
Zimná 57
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Soľ - str. PD, 2054.36 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
2 465,23 EUR
ceny sú vrátane DPH