Faktúra 3190092
Dátum vyhotovenia: 31.1.2019
Faktúra doručená: 8.2.2019
Číslo objednávky: 01/4/Mk/01/2019
Číslo zmluvy: 07/4/2017
Dodávateľ
EUROMAR
Zimná 57
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Soľ - str. NR, 12463.01 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
14 955,61 EUR
ceny sú vrátane DPH