Faktúra 3190031
Dátum vyhotovenia: 14.1.2019
Faktúra doručená: 21.1.2019
Číslo objednávky: 01/4/Mk/01/2019
Číslo zmluvy: 07/4/2017
Dodávateľ
EUROMAR
Zimná 57
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Soľ - str. PE, 4163.46 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
4 996,15 EUR
ceny sú vrátane DPH