Faktúra 3181548
Dátum vyhotovenia: 31.12.2018
Faktúra doručená: 14.1.2019
Číslo zmluvy: 9/4/2016
Dodávateľ
ROSS Nitr. Rudno spol. s r.o.
Madvova 235
972 26 Nitrianske Rudno
IČO: 36307998
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
PHM - str. NR - 16.-31.12.2018, 2008.53 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
2 410,24 EUR
ceny sú vrátane DPH