Faktúra 3181476
Dátum vyhotovenia: 13.12.2018
Faktúra doručená: 19.12.2018
Číslo objednávky: 62/4/Iš/12/2018
Číslo zmluvy: 07/4/2017
Dodávateľ
EUROMAR
Zimná 57
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Soľ - str. PD, JA, 6101.9 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
7 322,28 EUR
ceny sú vrátane DPH