Faktúra 3181420
Dátum vyhotovenia: 31.10.2018
Faktúra doručená: 7.12.2018
Číslo objednávky: 1031/3/Ka/11/2018
Dodávateľ
TERRASTROJ spol. s r.o.
Vlčie hrdlo 90/A
821 07 Bratislava
IČO: 00643581
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Servisná prehliadka, 619.31 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
743,17 EUR
ceny sú vrátane DPH