Faktúra 3181314
Dátum vyhotovenia: 16.10.2018
Faktúra doručená: 14.11.2018
Číslo objednávky: 982/3/Vn/11/2018
Dodávateľ
TERRASTROJ spol. s r.o.
Vlčie hrdlo 90/A
821 07 Bratislava
IČO: 00643581
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Servis JCB PDZ 221, 601.98 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
722,38 EUR
ceny sú vrátane DPH