Faktúra 3181212
Dátum vyhotovenia: 11.10.2018
Faktúra doručená: 19.10.2018
Číslo objednávky: 865/3/Vn/10/2018
Dodávateľ
AUTOTERC
Nábr. A. Kmeťa 39
97101 Prievidza
IČO: 36299731
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhradné diely, 36.22 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
43,46 EUR
ceny sú vrátane DPH