Faktúra 3181184
Dátum vyhotovenia: 10.10.2018
Faktúra doručená: 18.10.2018
Číslo objednávky: 37/4/Iš/08/2018
Číslo zmluvy: 07/4/2017
Dodávateľ
EUROMAR
Zimná 57
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Soľ - str. PD - c. I.tr., 2159.01 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
2 590,81 EUR
ceny sú vrátane DPH