Faktúra 3181182
Dátum vyhotovenia: 1.10.2018
Faktúra doručená: 12.10.2018
Číslo objednávky: 37/4/Iš/08/2018
Číslo zmluvy: 07/4/2017
Dodávateľ
EUROMAR
Zimná 57
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Soľ - str. NP - c. I. tr., 10387.72 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
12 465,26 EUR
ceny sú vrátane DPH