Faktúra 3181181
Dátum vyhotovenia:
1.10.2018
Faktúra doručená:
12.10.2018
Číslo objednávky:
46/4/Iš/08/2018
Číslo zmluvy:
07/4/2017
Dodávateľ
EUROMAR
Zimná 57
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054
Zimná 57
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Soľ - str. BN - c. I. tr., 2002.84 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
2 403,41 EUR
ceny sú vrátane DPH