Faktúra 3181056
Dátum vyhotovenia: 17.9.2018
Faktúra doručená: 24.9.2018
Číslo objednávky: 720/3/Iš/9/2018
Dodávateľ
KONTAKT Koš s.r.o.
Okružná 784/42
972 41 Koš
IČO: 47737140
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhradné diely, 185.45 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
222,54 EUR
ceny sú vrátane DPH