Faktúra 3180970
Dátum vyhotovenia: 4.9.2018
Faktúra doručená: 6.9.2018
Číslo zmluvy: 5/4/2008
Dodávateľ
SLOVNAFT,a.s.
Vlcie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
PHM - str. PD - 16.-31.8.2018, 1420.94 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 705,12 EUR
ceny sú vrátane DPH