Faktúra 3180932
Dátum vyhotovenia: 17.8.2018
Faktúra doručená: 28.8.2018
Číslo objednávky: 638/3/Ka/8/2018
Číslo zmluvy: 31/3/2012
Dodávateľ
Flaga spol. s r.o.
Šenkvická 14/R
902 01 Pezinok
IČO: 34116940
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Propán - bután - str. BN, 83.87 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
100,64 EUR
ceny sú vrátane DPH