Faktúra 3180921
Dátum vyhotovenia:
17.8.2018
Faktúra doručená:
24.8.2018
Číslo objednávky:
622/3/Vn/7/2018
Číslo zmluvy:
45/4/2017
Dodávateľ
Contitrade Slovakia s.r.o.
Terézie Vansovej 1054
020 01 Púchov
IČO: 36336556
Terézie Vansovej 1054
020 01 Púchov
IČO: 36336556
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Pneumatiky, 480 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
576,00 EUR
ceny sú vrátane DPH