Faktúra 3180914
Dátum vyhotovenia: 15.8.2018
Faktúra doručená: 24.8.2018
Číslo objednávky: 661/3/Šl/8/2018
Číslo zmluvy: 32/4/2018
Dodávateľ
Lamitec, spol. s r.o.
Pestovateľská 16147/9
841 04 Bratislava
IČO: 35710691
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Minerálna voda, 94.08 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
112,90 EUR
ceny sú vrátane DPH