Faktúra 3180909
Dátum vyhotovenia:
16.8.2018
Faktúra doručená:
23.8.2018
Číslo objednávky:
650/3/Ka/8/2018
Číslo zmluvy:
22/4/2018
Dodávateľ
RG KOVO s.r.o.
Hodruša-Hámre 1175
96661 Hodruša - Hámre
IČO: 46645314
Hodruša-Hámre 1175
96661 Hodruša - Hámre
IČO: 46645314
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Sada nožov - str. BN, 270 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
324,00 EUR
ceny sú vrátane DPH