Faktúra 3180898
Dátum vyhotovenia: 17.8.2018
Faktúra doručená: 21.8.2018
Číslo objednávky: 689/3/Sl/8/2018
Dodávateľ
PC SEMA, s.r.o.
Bôrická cesta 103
010 01 Žilina
IČO: 36426041
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Tonery, 95 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
114,00 EUR
ceny sú vrátane DPH