Faktúra 3180831
Dátum vyhotovenia: 25.7.2018
Faktúra doručená: 6.8.2018
Číslo objednávky: 605/3/Be/7/2018
Dodávateľ
Skanska SK a.s.
Krajná 29
821 04 Bratislava
IČO: 31611788
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oprava - PD 413BT, 37 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
44,40 EUR
ceny sú vrátane DPH