Faktúra 3180745
Dátum vyhotovenia: 30.6.2018
Faktúra doručená: 12.7.2018
Číslo zmluvy: 6432/2017
Dodávateľ
MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO: 35743565
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
El. energia - vyúčt. - str. BN - 06/2018, 58.06 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
69,68 EUR
ceny sú vrátane DPH