Faktúra 3180729
Dátum vyhotovenia: 4.7.2018
Faktúra doručená: 9.7.2018
Číslo objednávky: 472/3/Sl/6/2018
Číslo zmluvy: 61/4/2017
Dodávateľ
ING. DUŠAN FILIMONOV - ACAPO
Sasinkova 1
010 01 Žilina
IČO: 22604146
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Ochranné prac. pomôcky, 4034.84 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
4 841,81 EUR
ceny sú vrátane DPH