Faktúra 3180709
Dátum vyhotovenia: 3.7.2018
Faktúra doručená: 4.7.2018
Číslo zmluvy: 5/4/2008
Dodávateľ
SLOVNAFT,a.s.
Vlcie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
PHM - str. NP - 16.-30.6.2018, 853.54 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 024,25 EUR
ceny sú vrátane DPH