Faktúra 3180703
Dátum vyhotovenia: 22.6.2018
Faktúra doručená: 4.7.2018
Číslo objednávky: 471/3/Sl/6/2018
Číslo zmluvy: 3/4/2018
Dodávateľ
UNIPETROL SLOVENSKO s.r.o.
Jašíkova 2
821 03 Bratislava
IČO: 35777087
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Olej, 249 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
298,80 EUR
ceny sú vrátane DPH