Faktúra 3180614
Dátum vyhotovenia: 6.6.2018
Faktúra doručená: 11.6.2018
Číslo objednávky: 437/3/Ha/6/2018
Dodávateľ
PC SEMA, s.r.o.
Bôrická cesta 103
010 01 Žilina
IČO: 36426041
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Toner, 65 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
78,00 EUR
ceny sú vrátane DPH