Faktúra 3180566
Dátum vyhotovenia:
24.5.2018
Faktúra doručená:
5.6.2018
Číslo objednávky:
411/3/He/5/2018
Dodávateľ
KONTAKT Koš s.r.o.
Okružná 784/42
972 41 Koš
IČO: 47737140
Okružná 784/42
972 41 Koš
IČO: 47737140
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhradné diely, 172.5 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
207,00 EUR
ceny sú vrátane DPH