Faktúra 3180565
Dátum vyhotovenia: 24.5.2018
Faktúra doručená: 5.6.2018
Číslo objednávky: 412/3/He/5/2018
Dodávateľ
KONTAKT Koš s.r.o.
Okružná 784/42
972 41 Koš
IČO: 47737140
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhradné diely, 150.91 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
181,09 EUR
ceny sú vrátane DPH