Faktúra 3180537
Dátum vyhotovenia: 16.5.2018
Faktúra doručená: 25.5.2018
Číslo objednávky: 376/3/He/5/2018
Dodávateľ
KONTAKT Koš s.r.o.
Okružná 784/42
972 41 Koš
IČO: 47737140
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhradné diely, 148.35 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
178,02 EUR
ceny sú vrátane DPH