Faktúra 3180475
Dátum vyhotovenia:
30.4.2018
Faktúra doručená:
15.5.2018
Číslo zmluvy:
6208/2016
Dodávateľ
MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO: 35743565
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO: 35743565
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
El. energia - str. NP -04/2018 - vyúčt., 20.85 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
25,02 EUR
ceny sú vrátane DPH