Faktúra 3180463
Dátum vyhotovenia: 30.4.2018
Faktúra doručená: 11.5.2018
Číslo objednávky: 228/3/Vn/4/2018
Číslo zmluvy: 51/4/2017
Dodávateľ
Sates, a.s.
Slovenských partizánov 14
01701 Považská Bystrica
IČO: 31628541
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
ZDZ, fólia, 774 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
774,00 EUR
ceny sú vrátane DPH