Faktúra 3180460
Dátum vyhotovenia: 2.5.2018
Faktúra doručená: 11.5.2018
Číslo objednávky: 315/3/Iš/4/2018
Dodávateľ
Peter Briatka
Šoltésovej 971/36
972 71 Nováky
IČO: 40422763
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhradné diely, 71.6 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
85,92 EUR
ceny sú vrátane DPH