Faktúra 3180381
Dátum vyhotovenia: 19.4.2018
Faktúra doručená: 23.4.2018
Číslo objednávky: 290,291,292/3/He/4/2018
Dodávateľ
Masterflex Česko, s.r.o.
Prumyslova
34815 Planá
IČO: 27970205
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhradné diely, 399.62 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
399,62 EUR
ceny sú vrátane DPH