Faktúra 3180353
Dátum vyhotovenia: 10.4.2018
Faktúra doručená: 17.4.2018
Číslo objednávky: 252/3/Sl/4/2018
Číslo zmluvy: 56/4/2018
Dodávateľ
PC SEMA, s.r.o.
Bôrická cesta 103
010 01 Žilina
IČO: 36426041
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Toner, 50 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
60,00 EUR
ceny sú vrátane DPH