Faktúra 3180197
Dátum vyhotovenia: 27.2.2018
Faktúra doručená: 6.3.2018
Číslo objednávky: 131/3/Iš/2/2018
Dodávateľ
Peter Briatka
Šoltésovej 971/36
972 71 Nováky
IČO: 40422763
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhradné diely, 62.54 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
75,05 EUR
ceny sú vrátane DPH