Faktúra 3180126
Dátum vyhotovenia: 31.1.2018
Faktúra doručená: 13.2.2018
Číslo zmluvy: 9/4/2016
Dodávateľ
ROSS Nitr. Rudno spol. s r.o.
Madvova 235
972 26 Nitrianske Rudno
IČO: 36307998
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
PHM 01/2018 NR, 4039.97 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
4 847,93 EUR
ceny sú vrátane DPH