Faktúra 3180053
Dátum vyhotovenia: 15.1.2018
Faktúra doručená: 25.1.2018
Číslo objednávky: 66/4/Mk/12/2017
Číslo zmluvy: 07/4/2017
Dodávateľ
EUROMAR
Zimná 57
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Soľ BN, 10247.65 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
12 297,18 EUR
ceny sú vrátane DPH