Faktúra 3180004
Dátum vyhotovenia: 28.12.2017
Faktúra doručená: 5.1.2018
Číslo zmluvy: 14/4/2017
Dodávateľ
MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO: 35743565
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
El.energia 01/18 NP, 62.44 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
74,93 EUR
ceny sú vrátane DPH