Faktúra 3171383
Dátum vyhotovenia: 22.12.2017
Faktúra doručená: 8.1.2018
Číslo objednávky: 66/4/Mk/12/2017
Číslo zmluvy: 07/4/2017
Dodávateľ
EUROMAR
Zimná 57
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Soľ NR, 6211.38 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
7 453,66 EUR
ceny sú vrátane DPH