Faktúra 3171349
Dátum vyhotovenia: 13.12.2017
Faktúra doručená: 22.12.2017
Číslo objednávky: 899/3/Sl/12/2017
Číslo zmluvy: 56/4/2017
Dodávateľ
PC SEMA, s.r.o.
Bôrická cesta 103
010 01 Žilina
IČO: 36426041
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Toner, 45 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
54,00 EUR
ceny sú vrátane DPH