Faktúra 3171164
Dátum vyhotovenia: 31.10.2017
Faktúra doručená: 14.11.2017
Číslo zmluvy: 6208/2016
Dodávateľ
MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO: 35743565
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
El. energia 10/17 NP-vyúčt., 17.08 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
20,49 EUR
ceny sú vrátane DPH