Faktúra 3171019
Dátum vyhotovenia: 17.10.2017
Faktúra doručená: 19.10.2017
Číslo zmluvy: 5/4/2008
Dodávateľ
SLOVNAFT,a.s.
Vlcie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
PHM 1.-15.10.2017 NP, 91.54 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
109,86 EUR
ceny sú vrátane DPH