Faktúra 3170988
Dátum vyhotovenia:
30.9.2017
Faktúra doručená:
12.10.2017
Číslo zmluvy:
6208/2016
Dodávateľ
MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO: 35743565
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO: 35743565
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
El.energia 09/2017 NR-vyúčt., 25.5 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
30,60 EUR
ceny sú vrátane DPH