Faktúra 3170847
Dátum vyhotovenia: 31.8.2017
Faktúra doručená: 12.9.2017
Číslo zmluvy: 6208/2016
Dodávateľ
MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO: 35743565
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
El.energia 08/2017 NP vyúčt., 10.12 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
12,14 EUR
ceny sú vrátane DPH